Добрый вечер, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как должен списываться 25 счет на 20ку в 1С? Подразделения заполнены, номенклатура тоже, УП заполнена. В июле и августе выручки не было, выручка начислена только в сентябре. За сентябрь 25 счет полностью списался, а вот за июль-август нет. Но я так понимаю, что даже если нет выручки, он каждый месяц должен закрываться на 20ку и висеть на нем пока не будет выручки... или я не права?
Подскажите, пожалуйста, как должен списываться 25 счет на 20ку в 1С? Подразделения заполнены, номенклатура тоже, УП заполнена. В июле и августе выручки не было, выручка начислена только в сентябре. За сентябрь 25 счет полностью списался, а вот за июль-август нет. Но я так понимаю, что даже если нет выручки, он каждый месяц должен закрываться на 20ку и висеть на нем пока не будет выручки... или я не права?