День добрый (или не очень).
Ситуация (1С: Предприятие 8.2):
1) отгружаю товар без перехода права собственности + счет-фактура (расчеты в у.е.)
Дт 45,01 Кт 41,01
Дт 76,ОТ Кт 68,02
2) Далее покупатель платит, пока все не выплатит. Машина ставит как аванс полученный. Реализации ведь не произошло:
Дт 51 Кт 62,32
Вот тут и вопрос: Если платежи по договору идут как аванс, тогда программа будет ругаться, что не выставлены сч-фактуры на аванс.
Может тогда логичней все же поставить Дт 51 Кт 76 ??? (если брать 51 / 62,31, то 62,31 будет красным почти 3 квартала!)
Ну не платить же два раза НДС - один сразу, а второй в той же сумме с рассрочкой по платежам, а в момент реализации всей суммой брать к зачету, привлекая внимание ИФНС, тем более , что сумма 1,3 млн.руб!!!
Я перекопала весь "Консультант", но проводки Дт 51 Кт 76 не нашла. Но и логики в авансе - не вижу
Ситуация (1С: Предприятие 8.2):
1) отгружаю товар без перехода права собственности + счет-фактура (расчеты в у.е.)
Дт 45,01 Кт 41,01
Дт 76,ОТ Кт 68,02
2) Далее покупатель платит, пока все не выплатит. Машина ставит как аванс полученный. Реализации ведь не произошло:
Дт 51 Кт 62,32
Вот тут и вопрос: Если платежи по договору идут как аванс, тогда программа будет ругаться, что не выставлены сч-фактуры на аванс.
Может тогда логичней все же поставить Дт 51 Кт 76 ??? (если брать 51 / 62,31, то 62,31 будет красным почти 3 квартала!)
Ну не платить же два раза НДС - один сразу, а второй в той же сумме с рассрочкой по платежам, а в момент реализации всей суммой брать к зачету, привлекая внимание ИФНС, тем более , что сумма 1,3 млн.руб!!!
Я перекопала весь "Консультант", но проводки Дт 51 Кт 76 не нашла. Но и логики в авансе - не вижу