Добрый день всем!
Начинаем работать в 1с Подрядчик строительства 8. Разнесли всю первичку с начала года. При проведении закрытия месяца не закрывается 20 счет. Выручка на 90.1.1 по номенклатурным группам есть. До закрытия 20 счета ОСВ по нему выглядит как во вложении "ОСВ 20 сч январь.xls". После закрытия ОСВ приобретает вид как во вложении "ОСВ 20 закрыт.xls".ОСВ 20 сч январь.xlsОСВ 20 закрыт.xls Формируются проводки Дт 20 без статьи затрат Кт 20 со статьей затрат. Содержание операции "Корректировка выпуска продукции (услуг)". Документами реализации отражены услуги. Не могу понять что у нас не так. Подскажите куда копать. Мозги все выкипели. Что не так.
Начинаем работать в 1с Подрядчик строительства 8. Разнесли всю первичку с начала года. При проведении закрытия месяца не закрывается 20 счет. Выручка на 90.1.1 по номенклатурным группам есть. До закрытия 20 счета ОСВ по нему выглядит как во вложении "ОСВ 20 сч январь.xls". После закрытия ОСВ приобретает вид как во вложении "ОСВ 20 закрыт.xls".ОСВ 20 сч январь.xlsОСВ 20 закрыт.xls Формируются проводки Дт 20 без статьи затрат Кт 20 со статьей затрат. Содержание операции "Корректировка выпуска продукции (услуг)". Документами реализации отражены услуги. Не могу понять что у нас не так. Подскажите куда копать. Мозги все выкипели. Что не так.