Добрый день, уважаемые! Я верю, вы все знаете и не утаите своих знаний!:)
У нас 1С 8.2 (8,2,17,153) конфигурация 2,0(2,036,4), ОСНО. Договор с Яндексом.
раньше учет был в семерке. там акты клиентам выписывались (и с/ф конечно же), а потом волшебной кнопочкой "выключить проводки" все выключалось и было мне счастье!:)
В "восьмерке" сей волшебны фокус не проходит. Ибо при закрытии месяца все выключенные проводки прекрасно включаются. Нет, есть конечно вариант "пометить на удаление", но это ж неправильно...
В общем делала так:
1. оплата от покупателя: Дт51 Кт 62,02
2. перечислили яндексу Дт60,2 кт51
3. яндекс нам услугу:
документ "поступление товаров и услуг" : к/агент: Яндекс, договор: реклама(с поставщиком), зачет авансов: автоматически. на закладке "Услуги" -
"номенклатура" размещение рекл., счет затрат: 76,, с/конто1 : клиент, с/конто2: договор яндекс (с покупателем), с/конто3: документ расчетов - оплата от клиента.
формируются проводки: Дт76,09/ Яндекс/реклама Кт 60,02 - зачет аванса
Дт76,09/клиент/яндекс Кт 76,09/Яндекс/реклама
4. Мы реализацию клиенту
документ "реализация" , закладка "агентсткие услуги", к/агент: клиент, договор: яндекс (с покупателем), номенклатура..., к/агент: яндекс, договор: реклама (с коминетнтом),
формируются проводки: Дт62,02 кт 76,09/клиент/яндекс - зачет аванса
Дт 76,09/клиент/яндекс кт 76,09/Яндекс/реклама
Если сделать авализ счета 76,09 по к/агентам получается:
клиент: остаток дебетовый, Яндекс - остаток кредитовый . НО мне-то хочется, чтобы остатков НЕ БЫЛО!
Где я туплю???
Если кто-нибудь это дочитал и сможет помочь, буду безмерно благодарна и признательна:)
У нас 1С 8.2 (8,2,17,153) конфигурация 2,0(2,036,4), ОСНО. Договор с Яндексом.
раньше учет был в семерке. там акты клиентам выписывались (и с/ф конечно же), а потом волшебной кнопочкой "выключить проводки" все выключалось и было мне счастье!:)
В "восьмерке" сей волшебны фокус не проходит. Ибо при закрытии месяца все выключенные проводки прекрасно включаются. Нет, есть конечно вариант "пометить на удаление", но это ж неправильно...
В общем делала так:
1. оплата от покупателя: Дт51 Кт 62,02
2. перечислили яндексу Дт60,2 кт51
3. яндекс нам услугу:
документ "поступление товаров и услуг" : к/агент: Яндекс, договор: реклама(с поставщиком), зачет авансов: автоматически. на закладке "Услуги" -
"номенклатура" размещение рекл., счет затрат: 76,, с/конто1 : клиент, с/конто2: договор яндекс (с покупателем), с/конто3: документ расчетов - оплата от клиента.
формируются проводки: Дт76,09/ Яндекс/реклама Кт 60,02 - зачет аванса
Дт76,09/клиент/яндекс Кт 76,09/Яндекс/реклама
4. Мы реализацию клиенту
документ "реализация" , закладка "агентсткие услуги", к/агент: клиент, договор: яндекс (с покупателем), номенклатура..., к/агент: яндекс, договор: реклама (с коминетнтом),
формируются проводки: Дт62,02 кт 76,09/клиент/яндекс - зачет аванса
Дт 76,09/клиент/яндекс кт 76,09/Яндекс/реклама
Если сделать авализ счета 76,09 по к/агентам получается:
клиент: остаток дебетовый, Яндекс - остаток кредитовый . НО мне-то хочется, чтобы остатков НЕ БЫЛО!
Где я туплю???
Если кто-нибудь это дочитал и сможет помочь, буду безмерно благодарна и признательна:)