Здравствуйте уважаемые!
С началом 2013 года пришлось вести учет по УСН, связалась с 1:С:(
Подскажите знатоки правильно ли формирунт проводки по закрытию месяца?
Д 90.2.1 К 44 - списаны затраты
Д 90.9 к 99.1 - разница между 90.1.1 и 90.2.1
Д 91.9 К 99.1 - разница между 91.1 и 91.2
т.о. сальдо по 90 счету в целом нет, а по субсчетам открыто (по 91 тоже)
как в конце года свернуть все эти сальдо (реформацию не делает почему то):(
Спасибо
С началом 2013 года пришлось вести учет по УСН, связалась с 1:С:(
Подскажите знатоки правильно ли формирунт проводки по закрытию месяца?
Д 90.2.1 К 44 - списаны затраты
Д 90.9 к 99.1 - разница между 90.1.1 и 90.2.1
Д 91.9 К 99.1 - разница между 91.1 и 91.2
т.о. сальдо по 90 счету в целом нет, а по субсчетам открыто (по 91 тоже)
как в конце года свернуть все эти сальдо (реформацию не делает почему то):(
Спасибо