Как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученного сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 (прилагаю скриншот).
19.01 не закрывается, т.к. в проводке второе субконто 19.01 это сам документ "Отражение НДС к вычету", а не "Поступление товаров и услуг". Если жмакнуть галку "ручная корректировка" и поменять второе субконто 19.01 на нужное поступление, то все начинает закрываться. Как обойтись без ручной корректировки?
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: ЛизингНДС.jpg
Просмотров: 34
Размер: 171.5 Кб
ID: 54480]()
19.01 не закрывается, т.к. в проводке второе субконто 19.01 это сам документ "Отражение НДС к вычету", а не "Поступление товаров и услуг". Если жмакнуть галку "ручная корректировка" и поменять второе субконто 19.01 на нужное поступление, то все начинает закрываться. Как обойтись без ручной корректировки?