Здравствуйте!
Очень нужна помощь. У нас организация на ОСНО и применяем ЕНВД, торгуем запчапстями. Покупаем товар, приходуем на оптовый склад на счет 41.01, потом по факту продажи в рознице (ЕНВД) делаем перемещение с оптового склада в розничный, а потом отчет о розничных продажах.
В бухгалтерии 8.2 в помощнике по учету НДС делали распределение НДС косвенных расходов, потом восстановление НДС. Все было красиво и правильно.
Платформа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.34.11)
Но в Бухгалтерии 3.0 реализован совсем другой механизм раздельного учета НДС по деятельности облагаемой и не облагаемой НДС. В каждом документе теперь надо проставлять 1 из предложенных вариантов способа учета НДС: принимается к вычету, учитывается в стоимости, для операций по 0%, распределяется.
То есть когда покупаем товар - выбираем "Принимается к вычету", так как сначала не знаем, что будет реализовано в розницу. Потом в документе "Перемещение товаров" с опта в розницу выбираем "Учитывается в стоимости". Это значит, что когда будет сформирован документ "Отчет о розничных продажах", НДС по этим товарам будет восстановлен данным документом.
В параметрах учета и в настройках учетной политики все сделали правильно, проставили все галочки как надо, но столкнулись со следующей проблемой.
Мы покупаем товар у ИП или по безналу или через авансовый отчет за наличку БЕЗ НДС. Потом что из этого товара продалось по рознице перемещаем на склад розницы и продаем.
Проблема в следующем, что в программе НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО "способа учета НДС" для товаров без НДС и получается что при проведении документа "Отчет о розничных товаров" программа пытается восстановить НДС которого нет, не проводит документ выдавая ошибку "Значение не является значением объектного типа (Метаданные)". Фактически так оно и есть - ведь приход был без НДС! Но если в документах не проставлять способа учета НДС ни один документ не проводится.
Мы пытались выкрутится применяли разные способы в документе поступления и перемещения, проводилось, но в конце концов все замкнулось на Отчете о розничных продажах. Не проводится никак, хоть ты убейся!
Скажите пожалуйста есть ли какой нибудь механизм решения этой проблемы или только надо писать обработки
Очень нужна помощь. У нас организация на ОСНО и применяем ЕНВД, торгуем запчапстями. Покупаем товар, приходуем на оптовый склад на счет 41.01, потом по факту продажи в рознице (ЕНВД) делаем перемещение с оптового склада в розничный, а потом отчет о розничных продажах.
В бухгалтерии 8.2 в помощнике по учету НДС делали распределение НДС косвенных расходов, потом восстановление НДС. Все было красиво и правильно.
Платформа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.34.11)
Но в Бухгалтерии 3.0 реализован совсем другой механизм раздельного учета НДС по деятельности облагаемой и не облагаемой НДС. В каждом документе теперь надо проставлять 1 из предложенных вариантов способа учета НДС: принимается к вычету, учитывается в стоимости, для операций по 0%, распределяется.
То есть когда покупаем товар - выбираем "Принимается к вычету", так как сначала не знаем, что будет реализовано в розницу. Потом в документе "Перемещение товаров" с опта в розницу выбираем "Учитывается в стоимости". Это значит, что когда будет сформирован документ "Отчет о розничных продажах", НДС по этим товарам будет восстановлен данным документом.
В параметрах учета и в настройках учетной политики все сделали правильно, проставили все галочки как надо, но столкнулись со следующей проблемой.
Мы покупаем товар у ИП или по безналу или через авансовый отчет за наличку БЕЗ НДС. Потом что из этого товара продалось по рознице перемещаем на склад розницы и продаем.
Проблема в следующем, что в программе НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО "способа учета НДС" для товаров без НДС и получается что при проведении документа "Отчет о розничных товаров" программа пытается восстановить НДС которого нет, не проводит документ выдавая ошибку "Значение не является значением объектного типа (Метаданные)". Фактически так оно и есть - ведь приход был без НДС! Но если в документах не проставлять способа учета НДС ни один документ не проводится.
Мы пытались выкрутится применяли разные способы в документе поступления и перемещения, проводилось, но в конце концов все замкнулось на Отчете о розничных продажах. Не проводится никак, хоть ты убейся!
Скажите пожалуйста есть ли какой нибудь механизм решения этой проблемы или только надо писать обработки