Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.5.1)
Организация на УСН 15%
Прошу проконсультировать в следующей ситуации.
в мае была сделана реализация.
в сентябре выяснилось, что товар в той реализации расценен неверно. Покупатель и поставщик с этим согласны. Я решила не возвращаться в май для исправления реализации, т.к. предприятие производственное, и перезакрытие месяцев занимает много времени, а воспользоваться документом "Корректировка реализации". Сделала на основании старой реализации сентябрем корректировку в сторону увеличения цены. В результате сформировалась проводка по доначислению реализации Д 62.01 К 90.01.1
Меня интересует с точки зрения налогообложения УСН. Я же корректные действие произвела??? По идее..поскольку товар оплачен поставщику и продан уже, у меня должна будет попасть в доходы эта разница, когда покупатель мне ее оплатит??
Заранее спасибо)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.5.1)
Организация на УСН 15%
Прошу проконсультировать в следующей ситуации.
в мае была сделана реализация.
в сентябре выяснилось, что товар в той реализации расценен неверно. Покупатель и поставщик с этим согласны. Я решила не возвращаться в май для исправления реализации, т.к. предприятие производственное, и перезакрытие месяцев занимает много времени, а воспользоваться документом "Корректировка реализации". Сделала на основании старой реализации сентябрем корректировку в сторону увеличения цены. В результате сформировалась проводка по доначислению реализации Д 62.01 К 90.01.1
Меня интересует с точки зрения налогообложения УСН. Я же корректные действие произвела??? По идее..поскольку товар оплачен поставщику и продан уже, у меня должна будет попасть в доходы эта разница, когда покупатель мне ее оплатит??
Заранее спасибо)