Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.13)
Добрый день!
ИП на УСН Д-Р купил оборудование 01.09.2014, 30.09.2014 его монтировали (все оплачено в июле). В программе делаю 30 числом документ "принятие к учету ОС", вроде, все заполняю правильно (без амортизации, включить в расходы, даты оплат, суммы и т.п.). После закрытия месяца в расходы включается вся сумма покупки.... а надо 50% сейчас и 50% 31.12.2014. Нет ли каких-то настроек/документов/галочек и т.п. для того что бы все встало правильно после проведения реглам. операции. Или только вручную? И если вручную, то ка??? :o
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.13)
Добрый день!
ИП на УСН Д-Р купил оборудование 01.09.2014, 30.09.2014 его монтировали (все оплачено в июле). В программе делаю 30 числом документ "принятие к учету ОС", вроде, все заполняю правильно (без амортизации, включить в расходы, даты оплат, суммы и т.п.). После закрытия месяца в расходы включается вся сумма покупки.... а надо 50% сейчас и 50% 31.12.2014. Нет ли каких-то настроек/документов/галочек и т.п. для того что бы все встало правильно после проведения реглам. операции. Или только вручную? И если вручную, то ка??? :o