Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Мой вопрос в следующем:
Я формирую документ "Реализация товаров и услуг", в нем не формирую счет-фактуру, но в книге продаж все равно эта реализация проходит, как будто есть счет-фактура. Потом, когда за 1 квартал формирую дополнительный лист книги продаж, то получается, запись есть и в основной книге, и в доплисте. Ужас какой-то! Такого не должно быть в принципе. Можете подсказать, что делать? Кто виноват, я уже знаю (программеры фирмы 1С), но нечем, но нечем... )
Заранее благодарен.
Мой вопрос в следующем:
Я формирую документ "Реализация товаров и услуг", в нем не формирую счет-фактуру, но в книге продаж все равно эта реализация проходит, как будто есть счет-фактура. Потом, когда за 1 квартал формирую дополнительный лист книги продаж, то получается, запись есть и в основной книге, и в доплисте. Ужас какой-то! Такого не должно быть в принципе. Можете подсказать, что делать? Кто виноват, я уже знаю (программеры фирмы 1С), но нечем, но нечем... )
Заранее благодарен.