Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в 1С 8.3 корректно регулировать вычет по НДС. Поясню:
в 3 квартале только началась деятельность , поэтому НДС вышел к возмещению. Мы возмещать не стали и для этого я убрала "галки" с некоторых счетов счетов фактур, в результате чего на 19 счете получился остаток НДС.
Теперь мне надо эти сч. фактуры провести в этом квартале. Что для этого нужно сделать, чтобы у меня опять третий квартал по ндс не пересчитался? Нужно ли менять даты этих сч. фактур или еще что то.
Буду признательна за подробный ответ.
в 3 квартале только началась деятельность , поэтому НДС вышел к возмещению. Мы возмещать не стали и для этого я убрала "галки" с некоторых счетов счетов фактур, в результате чего на 19 счете получился остаток НДС.
Теперь мне надо эти сч. фактуры провести в этом квартале. Что для этого нужно сделать, чтобы у меня опять третий квартал по ндс не пересчитался? Нужно ли менять даты этих сч. фактур или еще что то.
Буду признательна за подробный ответ.