Добрый день, уважаемые!
Может кто сталкивался с таким и подскажет как правильно все отразить в 1С 8.3 (редакция 3.0 (3.0.36.21) .
Я - комитент. Передаю товар на продажу комиссионеру. Разницу между суммой покупки и продажи конечному потребителю комиссионер оставляет себе - комиссионное вознаграждение. Все очень легко и просто, когда идет отчет положительный.
А что делать, когда Комиссионер продал товар физ.лицу и в отчете за сентябрь он это указал. А в отчете за ноябрь указывает, что товар вернули. При этом товар он оставляет у себя для дальнейшей перепродажи.
Правильно ли я делаю документы:
1. Отчет комиссионера - во вкладке "возвраты" - указываю отчет за сентябрь и какой товар вернули (без счет фактуры)
2. корректировка отчета комиссионера за сентябрь - (выбираю корректировка только в НДС) - удаляю данный товар
3. Создаю на этом основании корректировочную счет фактуру.
Буду очень благодарна, если кто поможет. Уже голова пухнет ))
Может кто сталкивался с таким и подскажет как правильно все отразить в 1С 8.3 (редакция 3.0 (3.0.36.21) .
Я - комитент. Передаю товар на продажу комиссионеру. Разницу между суммой покупки и продажи конечному потребителю комиссионер оставляет себе - комиссионное вознаграждение. Все очень легко и просто, когда идет отчет положительный.
А что делать, когда Комиссионер продал товар физ.лицу и в отчете за сентябрь он это указал. А в отчете за ноябрь указывает, что товар вернули. При этом товар он оставляет у себя для дальнейшей перепродажи.
Правильно ли я делаю документы:
1. Отчет комиссионера - во вкладке "возвраты" - указываю отчет за сентябрь и какой товар вернули (без счет фактуры)
2. корректировка отчета комиссионера за сентябрь - (выбираю корректировка только в НДС) - удаляю данный товар
3. Создаю на этом основании корректировочную счет фактуру.
Буду очень благодарна, если кто поможет. Уже голова пухнет ))