При переходе с 7.7 УСН на 8.2 Бухгалтерия Счета 60.1 расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам не принимаемым для целей налогообложения и 60.2 расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам принимаемым для целей налогообложения , преобразуются в счет 60.01 расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Каким образом разделить принимаемые и не принимаемые расчеты с поставщиками, если они идут по одному счету?
Каким образом разделить принимаемые и не принимаемые расчеты с поставщиками, если они идут по одному счету?