Доброго времени суток!
Контрагент приобретал услуги в течение года с НДС. Сейчас ему вдруг потребовалось, чтобы в Актах об услугах за предыдущие месяца появилась дополнительная услуга со своей суммой и НДС. То есть акты за май, июнь и т.д. должны увеличиться по сумме и по составу на 1 строку....
↧
БП 2.0 - довыставление услуг за предыдущие месяцы
↧
Печатная форма счета об оказании услуг
В 1С в бланке счета имеется дополнительно к основным реквизитам вот такой текст
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода...
↧
↧
1С Бухгалтерия - перемещение товаров
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2639)
редакция 3.0 (3.0.52.42)
Пришёл импортный товар. Собирал все расходы на условном складе "импортные товары в пути". Когда ГТД была на руках, делаю перемещение товаров со склада "импортные товары в пути" на склад "продукты".
На 41 счете всё отлично переводится,...
↧
Поступление и зарплата не попадает в КУДИР
Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
ООО, УСН Доходы минус расходы, розничная торговля продуктами питания.
Помогите, пожалуйста, решить проблему: в Книгу учета доходов и расходов не попадают поступления и оплаты поставщикам, начисление заработной платы (учет ведется в ЗУПе, в после выгружается в Бухгалтерию). Какие настройки в Учётной политике должны быть правильные?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
ООО, УСН Доходы минус расходы, розничная торговля продуктами питания.
Помогите, пожалуйста, решить проблему: в Книгу учета доходов и расходов не попадают поступления и оплаты поставщикам, начисление заработной платы (учет ведется в ЗУПе, в после выгружается в Бухгалтерию). Какие настройки в Учётной политике должны быть правильные?
↧
1С ЗУП. Прием на работу.Проблемы
Добрый день!
Подскажите может у кого-то было такое. При приеме на работу с недавнего времени пишет на вкладке начальная страница в столбике подразделение Не оформлен. И если войти в этого сотрудника, то не видно ни его оклад, должность и т.д. В табель попадает и зарплату начисляет. Что это такое? Глюк? Наш программист сказал, что он не силен в таком. Поэтому прошу помощи. Спасибо.
Фото прилагаю![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: FullSizeRender-10-11-17-12-43-1.jpg
Просмотров: 2
Размер: 352.9 Кб
ID: 60519]()
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: FullSizeRender-10-11-17-12-43.jpg
Просмотров: 1
Размер: 138.3 Кб
ID: 60518]()
Подскажите может у кого-то было такое. При приеме на работу с недавнего времени пишет на вкладке начальная страница в столбике подразделение Не оформлен. И если войти в этого сотрудника, то не видно ни его оклад, должность и т.д. В табель попадает и зарплату начисляет. Что это такое? Глюк? Наш программист сказал, что он не силен в таком. Поэтому прошу помощи. Спасибо.
Фото прилагаю
↧
↧
Декларация по НДС - откуда берет таможенную стоимость??
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2639)
редакция 3.0 (3.0.52.42)
В НДС декларацию (прил.8 гр.170) попадает какая-то левая сумма, не похожая ни на таможенную стоимость в долларах в пересчете по курсу даты ГТД, ни на ту сумму, которую я руками ввожу в книгу покупок.
Откуда она берется? Как исправить?
редакция 3.0 (3.0.52.42)
В НДС декларацию (прил.8 гр.170) попадает какая-то левая сумма, не похожая ни на таможенную стоимость в долларах в пересчете по курсу даты ГТД, ни на ту сумму, которую я руками ввожу в книгу покупок.
Откуда она берется? Как исправить?
↧
Учет НДС при экспорте 0%
Добрый день!
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2639) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.54.15)
Подскажите, пожалуйста. Компания экспортирует товары в Таможенный союз по 0% НДС. Раньше НДС по закупкам товаров для экспорта отражала на 19.07 и ставила Блокируется до...
↧
Покупка у фейсбук, НДС
Добрый день всем.
Кто то уже проводил в 1С покупку услуг с уплатой НДС как НА?
Отдельно покупка без НДС и отдельно выставленная с/ф?
Создать с/ф на реализацию?
Как выставить в ней документ-основание?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39)
↧
Ошибка при открытии документа начисления заработной платы
Добрый день. Вот такое сообщение вылезает при попытке открыть документ начисления зарплаты (при открытии документа начисления больничного или отпуска такого нет):
недопустимое значение параметра (параметр номер '3') (Поле 'ФиксРасчет_Взносы' объекта " не обнаружено)
Я честно пыталась облазить...
↧
↧
Декларация по прибыли в 1С
Приложение 1 листа 02 откуда - с каких счетов должны заполняться
строки 011 и 012 - не нашла расшифровки.
строки 011 и 012 - не нашла расшифровки.
↧
Частичная оплата оприходованного товара в Бухгалтерии 3.0
Добрый день, подскажите плиз.
Получили товар от поставщика, позиций 500шт., без оплаты (в рассрочку). Оприходовал документом акт накладная как обычно (договор поставки). В течение 2 месяцев продали какое-то кол-во товаров в розницу, как узнать на какую сумму? Вручную смотреть по рознице какой товар был продан, когда и на какую сумму - нет ни какого желания. Хотелось бы оплатить поставщику за проданный товар ну и в последствии включить его в расход. Как в 1С Бухгалтерии узнать, что было продано из накладной и на какую сумму? Какие есть варианты?
Получили товар от поставщика, позиций 500шт., без оплаты (в рассрочку). Оприходовал документом акт накладная как обычно (договор поставки). В течение 2 месяцев продали какое-то кол-во товаров в розницу, как узнать на какую сумму? Вручную смотреть по рознице какой товар был продан, когда и на какую сумму - нет ни какого желания. Хотелось бы оплатить поставщику за проданный товар ну и в последствии включить его в расход. Как в 1С Бухгалтерии узнать, что было продано из накладной и на какую сумму? Какие есть варианты?
↧
Проблемы заполнения 2НДФЛ
Заблокировано
↧
Чеки коррекции в УТ 11.3
УТ-шку не обновляем, точнее обновляем но редко (не чаще 1 раз в год) при необходимости, для это ж надо купить ИТС на 3 месяца, а сейчас это 10 тыс. руб., зачем если функционал полностью устраивает.
Текущая версия Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.31), ККТ-онлайн подключена в ней и прекрасно работает штатными средствами без каких либо допилов. Работает все, кроме чеков коррекции.
Кто пробовал их сформировать (чеки коррекции) тот меня поймет, может по предписанию оно чего и формирует, но по "Самостоятельные операции" никак. С начала года таких операций накопилось уже 4 штуки и все безнал по банковским картам. Я вот думаю, что это уже допилили в текущем релизе УТ-11, хотим пробить эти чеки в 2017 году.
Прошу помощи у форумчан, кто пробовал в УТ-11, получилось сформировать чеки коррекции по самостоятельной операции, на каком релизе получилось?
Текущая версия Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.31), ККТ-онлайн подключена в ней и прекрасно работает штатными средствами без каких либо допилов. Работает все, кроме чеков коррекции.
Кто пробовал их сформировать (чеки коррекции) тот меня поймет, может по предписанию оно чего и формирует, но по "Самостоятельные операции" никак. С начала года таких операций накопилось уже 4 штуки и все безнал по банковским картам. Я вот думаю, что это уже допилили в текущем релизе УТ-11, хотим пробить эти чеки в 2017 году.
Прошу помощи у форумчан, кто пробовал в УТ-11, получилось сформировать чеки коррекции по самостоятельной операции, на каком релизе получилось?
↧
↧
Записка-расчет отпуск 1С 8.3 БП
1С 8.3 Бухгалтерия (базовая, хотя и к ПРОФ тоже этот вопрос), зарплата считается в ней же.
Есть замечательный документ "Отпуск", заполняем даты, считается всё автоматически, приказ на печать выводится, а вот записка-расчет какая-то куценькая, приходится допечатывать или дописывать вручную сумма начислено, ндфл удержано, сумма к выплате, подпись бухгалтера. Или просто переношу данные в эксель-форму Т-60.
А ведь все эти данные есть в в самом документе, почему же их нельзя выводить на печать?
Или может быть есть какая-нибудь дописанная обработка для этого документа?
Кто ведет зп в одной базе, как вы поступаете с записками-расчетами по отпуску и КНО?
Используете то, что есть в базе, дописываете нужные данные в ней же или печатаете Т-60 отдельно из эксель?
Есть замечательный документ "Отпуск", заполняем даты, считается всё автоматически, приказ на печать выводится, а вот записка-расчет какая-то куценькая, приходится допечатывать или дописывать вручную сумма начислено, ндфл удержано, сумма к выплате, подпись бухгалтера. Или просто переношу данные в эксель-форму Т-60.
А ведь все эти данные есть в в самом документе, почему же их нельзя выводить на печать?
Или может быть есть какая-нибудь дописанная обработка для этого документа?
Кто ведет зп в одной базе, как вы поступаете с записками-расчетами по отпуску и КНО?
Используете то, что есть в базе, дописываете нужные данные в ней же или печатаете Т-60 отдельно из эксель?
↧
Настройка счета учета дохода розничной выручки
Добрый день. Я начинающий пользователь 1с поэтому вопрос может быть задан не вполне корректно. заранее извиняюсь.
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
Конфигурация Розница, редакция 2.2 (2.2.6.22)
Денежные средства, оплаченные покупателем по платежным картам (деятельность которого...
↧
Бухгалтерия предп. КОРП, редакция 3.0 (3.0.54.15) Как начислять аванс-ЗП за 15 дней ?
С 1.10.17 изменилась ЗП в ООО . Сделали кадровый перевод - изменить начисления- оклад 10000+премия 10000. Поставили аванс % от оклада - 43, 50 % ( подразумевая что будет считаться так -10000/2=5000-13%=4350 к выплате). Затем сформировали ведомость на выплату ЗП с галкой АВАНС. А там сформировались...
↧
Штрафы и 99
Помогите разобраться. Правильно ли я понимаю , что при отнесении штрафов, пеней по налогам (документ Операция) относим на 99 счет "налоговые санкции", при этом по НУ не проставляю сумм никаких?
Только по БУ
↧
↧
Производство НУ - непонятно, что происходит
1С8.3 Бух. 3.0
В 2017 году странно ведет себя НУ в части учета производства.
Отчетом производства:
- списываем материалы Дт20 Кт10 - БУ и НУ сходятся
- принимаем по плановой стоимости готовую продукцию Дт 43 Кт 20 - БУ и НУ сходятся
В конце месяца Закрытие 20-х счетов происходит странное:
- в БУ правильно корректируется стоимость ГП на 43-м счете
- в НУ сторнируется прежняя проводка Дт 43 Кт 20 и проводится заново Дт 90.08 Кт 20. В отчете по себестоимости в столбце Себестоимость НУ - ноль.
Естественно, БУ и НУ не сходятся, генерируются разницы, неадекватный налог. Те же операции в 2016 году не приводили к разнице. Может, в налоговом кодексе что-то поменялось и вся стоимость продукции до реализации принимается в затраты? Или это проблемы настроек 1С?
В 2017 году странно ведет себя НУ в части учета производства.
Отчетом производства:
- списываем материалы Дт20 Кт10 - БУ и НУ сходятся
- принимаем по плановой стоимости готовую продукцию Дт 43 Кт 20 - БУ и НУ сходятся
В конце месяца Закрытие 20-х счетов происходит странное:
- в БУ правильно корректируется стоимость ГП на 43-м счете
- в НУ сторнируется прежняя проводка Дт 43 Кт 20 и проводится заново Дт 90.08 Кт 20. В отчете по себестоимости в столбце Себестоимость НУ - ноль.
Естественно, БУ и НУ не сходятся, генерируются разницы, неадекватный налог. Те же операции в 2016 году не приводили к разнице. Может, в налоговом кодексе что-то поменялось и вся стоимость продукции до реализации принимается в затраты? Или это проблемы настроек 1С?
↧
Не считаются курсовые разницы
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.54.15)
Сделал реализацию в у.е. (договор в USD - расчеты в рублях). Через два дня на расчетный счет приходит оплата в рублях. В связи с ростом курса рублей пришло больше. По всем понятиям документ "Поступление на расчетный счет" должен отправить разницу на 91 счет, но этого нет. Провел переоценку в Закрытии месяца, тоже проводок нет, остается сальдо на 62.31.
Сделал реализацию в у.е. (договор в USD - расчеты в рублях). Через два дня на расчетный счет приходит оплата в рублях. В связи с ростом курса рублей пришло больше. По всем понятиям документ "Поступление на расчетный счет" должен отправить разницу на 91 счет, но этого нет. Провел переоценку в Закрытии месяца, тоже проводок нет, остается сальдо на 62.31.
↧
Как исправить ведомости по выплате в 1С ЗУП 3
в 1С ЗУП сформировала ведомость по авансу с с выплатой из кассы , затем провела синхронизацию с 1С Бухгалтерия. Начальство передумало и решило части сотрудников выплатить аванс на карточки.
Я в 1С ЗУП пометила ведомость на удаление и удалила.
Затем поправила (поставила галочки в...
↧