Здравствуйте, подскажите,пожалуйста как 1с 8.3 принять в расходы материалы купленные, но в данный момент не использованные для выполнения работ? Оплатили поставщику за щебень, получили накладные (уже можно принять в расходы при УСН), но используем этот щебень для работ только через полгода (лежит на складе). Когда провожу оплату, а потом приход накладных, то этот щебень появляется в расходах в КУДИР, а мне сейчас не надо его в КУДИР, надо летом.Как быть? Спасибо!
↧
как принять в расходы материалы при УСН в 1с 8.3?
↧
Без аванса расходы не попадают в КУДИР. УСН 15%.
Добрый день.
В этом году перешли на УСН 15 %. И вот возникла проблема.
Если я плачу аванс за услуги, то сумма правильно попадает в графу 6 КУДИР. Потом провожу приход услуг, аванс зачитывается и сумма попадает в графу 7 (зачтены услуги). Все нормально тут.
А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! (они должны были попасть в гр. 6), а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7). На начало года с поставщиком все по "нулям" ни каких задолженностей с 2-х сторон.
Вот где искать ошибку? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.47)
В этом году перешли на УСН 15 %. И вот возникла проблема.
Если я плачу аванс за услуги, то сумма правильно попадает в графу 6 КУДИР. Потом провожу приход услуг, аванс зачитывается и сумма попадает в графу 7 (зачтены услуги). Все нормально тут.
А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! (они должны были попасть в гр. 6), а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7). На начало года с поставщиком все по "нулям" ни каких задолженностей с 2-х сторон.
Вот где искать ошибку? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.47)
↧
↧
При сохранении - Файл базы данных поврежден
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41)
В 1С работаем безо всяких проблем, но при попытке сохранения инфбазы, выходит ошибка:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'C:\1C8DB\.../1Cv8.1CD'
по причине:
Файл базы данных поврежден 'C:\1C8DB\.../1Cv8.1CD'
Как это исправить?
Спасибо
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41)
В 1С работаем безо всяких проблем, но при попытке сохранения инфбазы, выходит ошибка:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'C:\1C8DB\.../1Cv8.1CD'
по причине:
Файл базы данных поврежден 'C:\1C8DB\.../1Cv8.1CD'
Как это исправить?
Спасибо
↧
Перечисление НДФЛ за прошлый период. ЗУП 3.1
Добрый день.
ЗУП 3.1
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить перечисление НДФЛ за прошлый период?
В одном из месяцев в 2017 году не был перечислен НДФЛ по нескольким сотрудникам. В январе 2018 сделали уплату этого НДФЛ.
Если создавать документ "Перечисление НДФЛ", то в движениях не идет распределение суммы между сотрудниками, а просто одна запись с общей суммой.
Как все таки правильно провести перечисление НДФЛ текущим месяцем за прошлый период?
ЗУП 3.1
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить перечисление НДФЛ за прошлый период?
В одном из месяцев в 2017 году не был перечислен НДФЛ по нескольким сотрудникам. В январе 2018 сделали уплату этого НДФЛ.
Если создавать документ "Перечисление НДФЛ", то в движениях не идет распределение суммы между сотрудниками, а просто одна запись с общей суммой.
Как все таки правильно провести перечисление НДФЛ текущим месяцем за прошлый период?
↧
Услуги сторонних организаций в анализе состояния налогового учета по УСН
Добрый день!
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия 3.0. Релиз - 3.0.58.41.
Проблема в следующем:
Формируем анализ состояния налогового учета по УСН за 2017 год, щелкаем по услугам сторонних организаций. Получаем следующий отчет
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: 1.jpg
Просмотров: 40
Размер: 18.4 Кб
ID: 60877]()
Проблема в том, что не попали все операции. Прикладываю содержимое регистра сведений "Расходы при УСН"
1.xls
Вот для примера операция на сумму 170 тысяч. И что самое интересное, если сформировать анализ состояния налогового учета по УСН за 2018 год, то эта сумма попадает в отчет в графе "Не признано в прошлых расходах".
PS. Я сам не бухгалтер, поэтому может объясняю непонятно. Очень рассчитываю на вашу помощь. Спасибо.
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия 3.0. Релиз - 3.0.58.41.
Проблема в следующем:
Формируем анализ состояния налогового учета по УСН за 2017 год, щелкаем по услугам сторонних организаций. Получаем следующий отчет
Проблема в том, что не попали все операции. Прикладываю содержимое регистра сведений "Расходы при УСН"
1.xls
Вот для примера операция на сумму 170 тысяч. И что самое интересное, если сформировать анализ состояния налогового учета по УСН за 2018 год, то эта сумма попадает в отчет в графе "Не признано в прошлых расходах".
PS. Я сам не бухгалтер, поэтому может объясняю непонятно. Очень рассчитываю на вашу помощь. Спасибо.
↧
↧
Убыток в декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.18.1)
Организация завершила 2017 год с убытком, на который в дальнейшем планирует уменьшать налог на прибыль. Насколько я поняла, сумму этого убытка необходимо проставить в строке 160 приложения № 4 листа 02 декларации за год .
Программа мне так и делает, но при выгрузке декларации для сдачи ругается, что не заполнен на этом листе признак налогоплательщика. Действительно, при автозаполнении у меня там пусто. Но как только я там выбираю наш код 1, то сумма убытка пропадает из строки 160 и при повторном перезаполнении уже не проставляется.
Быть может, я настройку где-то какую-то пропустила?
И так только с Прриложением 4 к листу 02. В приложениях 1 и 2 к листу 02 Признак налогоплательщика проставляется автоматически 01
Заранее спасибо)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.18.1)
Организация завершила 2017 год с убытком, на который в дальнейшем планирует уменьшать налог на прибыль. Насколько я поняла, сумму этого убытка необходимо проставить в строке 160 приложения № 4 листа 02 декларации за год .
Программа мне так и делает, но при выгрузке декларации для сдачи ругается, что не заполнен на этом листе признак налогоплательщика. Действительно, при автозаполнении у меня там пусто. Но как только я там выбираю наш код 1, то сумма убытка пропадает из строки 160 и при повторном перезаполнении уже не проставляется.
Быть может, я настройку где-то какую-то пропустила?
И так только с Прриложением 4 к листу 02. В приложениях 1 и 2 к листу 02 Признак налогоплательщика проставляется автоматически 01
Заранее спасибо)
↧
ЗУП заполнение периодов в СЗВ-Стаж
ЗУП редакция 3.1 (3.1.3.274)
Коллеги, не пойму я, как так 1С ЗУП заполняет СЗВ-Стаж:
есть контора, примерно 20 человек, отпуска провожу 2 раза в год, делаю общий приказ на всех (документ "Отпуск сотрудников" - мне удобнее 1 на всех распечатать и подписать) и документ "Отпуск" на каждого, он же расчетный листок. Табель заполняю.
Так вот программулина мне по нектоторым сотрудникам отпуск вообще в периоды не включила, то есть ставить период 01.01.17-05.07.17 и потом период 20.07.17-... , то еть в отпуск человека как-будто нет, хотя я проверила и перепровела, и в документе "Табель" проверила...
А по некоторым сотрудникам вообще никакие периоды не ставил (по директору!!! чем он ей насолил?).
Коллеги, откуда 1С ЗУП берет эти периоды? Что проверять/испавлять/перепроводить???
Коллеги, не пойму я, как так 1С ЗУП заполняет СЗВ-Стаж:
есть контора, примерно 20 человек, отпуска провожу 2 раза в год, делаю общий приказ на всех (документ "Отпуск сотрудников" - мне удобнее 1 на всех распечатать и подписать) и документ "Отпуск" на каждого, он же расчетный листок. Табель заполняю.
Так вот программулина мне по нектоторым сотрудникам отпуск вообще в периоды не включила, то есть ставить период 01.01.17-05.07.17 и потом период 20.07.17-... , то еть в отпуск человека как-будто нет, хотя я проверила и перепровела, и в документе "Табель" проверила...
А по некоторым сотрудникам вообще никакие периоды не ставил (по директору!!! чем он ей насолил?).
Коллеги, откуда 1С ЗУП берет эти периоды? Что проверять/испавлять/перепроводить???
↧
Эквайринг в 1с.8.3 у ИП при ПСН
Здравствуйте! ИП на ПСН розничная продажа в 1с.8.3 бухгалтерия не все оплаты по эквайрингу попадают в КУДИР. Помогите выяснить где я допустила ошибку. Отчёт о розничных продажах делаю вручную по каждому дню. В нём заполняю общую сумму за проданные товары за день и колонку безналичную оплату с суммой оплаченную по эквайрингу. За какие-то дни суммы по эквайрингу попадают в КУДИР а за какие-то нет. Банковские выписки выгружаю из банка.
↧
Продажа земельного участка в 1С 8.3
При продаже земельного участка (купленного у физ.лица) программа 1С 8.3 упорно заполняеет приложение 3 к листу 02 именно как продажу амортизируемого имущества.
Как сделать так, чтобы она относила это как реализацию прочего имущества? У нас получен убыток от этой операции, но имущество является неамортизируемым и
не относится к земельным участкам из государственных и муниципальных земель, и расходы должны приниматься в полном объеме.
Можно конечно подправить декларацию вручную, но хочется сделать правильно...
Как сделать так, чтобы она относила это как реализацию прочего имущества? У нас получен убыток от этой операции, но имущество является неамортизируемым и
не относится к земельным участкам из государственных и муниципальных земель, и расходы должны приниматься в полном объеме.
Можно конечно подправить декларацию вручную, но хочется сделать правильно...
↧
↧
как настроить в зупе Северные и районный к
Добрый день!
Заново осваиваю ЗУП. Подскажите пжста как настроить начисление Северной надбавки и районного коэффициента? конфа 3.1.4.169
↧
Распределение расходов ЕНВД + УСН в 1 С
Добрый день! ООО - совмещение УСН 15% и ЕНВД. До этого работали в 1с бухгалтерия 8.2, в 3 квартале перешли на 3.0 Расходы распределяем методом начисления. С тех пор как перешли на другую версию программа считает кассовым методом. Распределяем пропорционально доходу от реализации. Счет 90.01.1...
↧
Консервация основных средств
Добрый день! являюсь пользователем программы 1С, самостоятельно документы не завожу(экономическая работа).
Подскажите пожалуйста-как посмотреть в программе какие основные средства находятся на консервации , через какой отчет (если можно подробно путь пропишите)
Заранее спасибо
↧
РКО не могу закрыть в 1С пишет "Не указана платежная ведомость"
не могу закрыть РКО в 1С 8 . и ок нажимала и просто " закрыть" не дает ничего вставить. Что делать???
↧
↧
документы без движений
Добрый день!
конфа 3.0.58.20. Имеется некий бардак (как обычно после бух агентств). часть доков почему-то без движений по регистрам и проч. (без внешних признаков - галочки зеленые, а проводок нет)
Поделитесь пжста, как найти такие доки? обработка иль отчет?
Спасибо!
↧
В счет-фактуре на аванс ставиться код вида операции 28, вместо 02
Здравствуйте!
1с 8.3 Бухгалтерия, конфигурация 3.0.57.10.
При создании счет-фактуры на аванс (как вручную из поступления на расчетный счет, так и через помощника по по учету НДС) ставиться код вида операции 28, вместо 02.
Подскажите в чем может быть причина?
Заранее благодарна за ответы!
↧
Начисление зп цепляет не ту ведомость и списание!
Прошу помощи:cray::cray::cray:, как в 1с 8.3 базовой это переделать, чтобы цепляла нужное, всё распровела, провела по порядку и всё равно, начисление висит проведенное, а в связанных документах более поздние ведомость в банк и списание....Вложение 60888...
↧
СЗВ-СТАЖ в ЗУП 2.5
Доброе утро, коллеги!
ЗУП 2.5 не проставляет периоды НЕОПЛ, отпусков без содержания море, а ЗУП в СЗВ-СТАЖ эти периоды просто выкидывает. Как сделать, чтоб заполняла автоматически? По основным начислениям прошлась, но там негде проставить отображение для целей персучета.
↧
↧
ЗУП 8.3
Добрый день! Переходим с ЗУП 2.5 на 8.3.11.2954 (3.1.4.167) с 01.01.18
Есть сотрудник у которого был переходящий отпуск с 20.12.17-11.01.18. В феврале он опять идет в отпуск и при расчете отпускных программа не правильно считает количество учтенных дней в январе. Должно быть (29,3/31)*28=26,46...
↧
Эквайринг в 1с8.3 (редакция 3,0)
Добрый день! Пожалуйста, подскажите как правильно отразить операции по эквайрингу, 1С 8.3 (3.0). Турагентство, усн, 6%, доход комитента.
Не знаю вообще с чего начать, сумма поступления попадает в КДР в Доход, учитываемый при н/о, а в Доходы всего - сумма без %.
Помогите кто работает с этим! Пожалуйста!
Не знаю вообще с чего начать, сумма поступления попадает в КДР в Доход, учитываемый при н/о, а в Доходы всего - сумма без %.
Помогите кто работает с этим! Пожалуйста!
↧
Снять закрепление областей в отчете 1С
Добрый день! :)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.112)
Формирую отчет. В отчете много столбцов. Первые, скажем четыре, закреплены и,
при прокрутке "бегунка", стоят на месте. Остальные два столбца не видно.
При прокрутке они "уезжают" в неподвижные.
В Excel есть "закрепить область" и "снять закрепление областей".
Как это сделать в 1С? Подскажите, пожалуйста, кто знает.:o
Спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.112)
Формирую отчет. В отчете много столбцов. Первые, скажем четыре, закреплены и,
при прокрутке "бегунка", стоят на месте. Остальные два столбца не видно.
При прокрутке они "уезжают" в неподвижные.
В Excel есть "закрепить область" и "снять закрепление областей".
Как это сделать в 1С? Подскажите, пожалуйста, кто знает.:o
Спасибо.
↧