Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10) - не заполняет графы 6 и 7 в СЗВ-СТАЖ по сотруднику - пенсионеру. Так и должно быть или косяк программы?
↧
СЗВ-СТАЖ и пенсионер
↧
Переход с ЗУП 2,5 на ЗУП 3,1
Как настроить отражение зарплаты в бухучете?
↧
↧
Нарушена последовательность проведения документов.
Здравствуйте.
в документе на реализацию от 10 октября корректировала вручную суммы по проводкам, НДС продажи, и рублевые суммы доукментов в валюте (там копейки не совсем верные были) . В итоге не могу закрыть месяц. Требует перепровести документы начиная с 10.10. Я уже все вернула назад, убрала галочку ручная корректировка. Естественно все перепровела уже раз 15. Но ошибка все равно вылезает. И в итоге не считает переоценку валютных средств.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: 2018-01-15_14-11-54.jpg
Просмотров: 2
Размер: 21.0 Кб
ID: 60724]()
в документе на реализацию от 10 октября корректировала вручную суммы по проводкам, НДС продажи, и рублевые суммы доукментов в валюте (там копейки не совсем верные были) . В итоге не могу закрыть месяц. Требует перепровести документы начиная с 10.10. Я уже все вернула назад, убрала галочку ручная корректировка. Естественно все перепровела уже раз 15. Но ошибка все равно вылезает. И в итоге не считает переоценку валютных средств.
↧
Зачет аванса по договору лизинга
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Мы купили в лизинг авто. Авто на балансе лизингополучателя. Оплатили авансовый платеж. Мы приняли к вычету НДС по авансам уплаченным. В договоре про зачет авансового платежа ничего не сказано, но лизингодатель дает сф на начисленную сумму лизингового платежа,...
↧
инвентаризация
Здравствуйте. У нас НКО. В 2016 году были закуплены материалы, и из них системный блок. Их передали в производство и программа 1с отнесла на счет МЦ. Сейчас счетка требует инвентаризацию. Как ее делать? У меня есть только инвентариз на складе документ. Там все имущество. А акт об инвентариз...
↧
↧
Процент ЕНВД в документе "Начисление зарплаты"
Добрый день! У нас ООО на УСН+ЕНВД. Учет ведем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954), конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17).
Давненько меня мучает вопрос, как именно программа высчитывает процент ЕНВД в документе "Начисление зарплаты".
К примеру в декабре обороты по счетам такие:
90.01.1 513437,55
90.01.2 88742,40
Программа посчитала процент 13,82046
У меня же получился другой результат:
88742,40 * 100 / (513437,55 + 88742,40) =
88742,40 * 100 / 602179,95 = 14,73685
Помогите разобраться пожалуйста...
Давненько меня мучает вопрос, как именно программа высчитывает процент ЕНВД в документе "Начисление зарплаты".
К примеру в декабре обороты по счетам такие:
90.01.1 513437,55
90.01.2 88742,40
Программа посчитала процент 13,82046
У меня же получился другой результат:
88742,40 * 100 / (513437,55 + 88742,40) =
88742,40 * 100 / 602179,95 = 14,73685
Помогите разобраться пожалуйста...
↧
Несоответствие дохода 2-НДФЛ начислениям
У сотрудника доход в одном месяце 2017 г. по отчету 2-НДФЛ больше, чем проводились начисления стандартными операциями и кредитовый оборот по счету 70 (по счетам 71 - 76 оборотов по этому сотруднику нет). Соответственно, расходится 6-НДФЛ.
Подскажите, как найти этот дополнительный доход? Как вывести карточку начислений, отображаемых итогом в 2-НДФЛ? Пробовал Универсальный отчет - Регистр накопления: Учет доходов для исчисления НДФЛ (отбор по физ.лицу)- там нет этого добавочного дохода.
Подскажите, как найти этот дополнительный доход? Как вывести карточку начислений, отображаемых итогом в 2-НДФЛ? Пробовал Универсальный отчет - Регистр накопления: Учет доходов для исчисления НДФЛ (отбор по физ.лицу)- там нет этого добавочного дохода.
↧
Создание ячеек хранения по характеристикам
Добрый день.
Прошу помощи. Как реализовать адресное хранение товара на складе с привязкой к конкретной характеристике?
Поясню: Есть, к примеру, оригинальный товар, которому присвоена номенклатура. А есть полный аналог этого товара, но другого производителя, и по этому он приходуется под той же...
↧
Как исправить счет-фактуру 1-С 8.3
Добрый день!
Программа 1-С 8.3 Бухгалтерия.
Была реализация с нулевой ставкой НДС, соответственно, счет-фактура к ней.
Поскольку у нас нет шансов на подтверждение нулевой ставки НДС, я бы хотела сразу начислить НДС 18%. Подскажите, как корректно это сделать в программе?
Программа 1-С 8.3 Бухгалтерия.
Была реализация с нулевой ставкой НДС, соответственно, счет-фактура к ней.
Поскольку у нас нет шансов на подтверждение нулевой ставки НДС, я бы хотела сразу начислить НДС 18%. Подскажите, как корректно это сделать в программе?
↧
↧
СЗВ-СТАЖ.
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Делаю СЗВ-СТАЖ. Программа пишет в графе Тип сведений: корректирующая. Исходной нет, есть только корректирующая и отменяющая.
Так и должно быть?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Делаю СЗВ-СТАЖ. Программа пишет в графе Тип сведений: корректирующая. Исходной нет, есть только корректирующая и отменяющая.
Так и должно быть?
↧
Раздельный учет НДС в 1 с Бухгалтерии 8.3
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.16.1)
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. НДС. Я неопытный в этом вопросе бухгалтер.
Организация на ОСНО. Открылась в 2017 году. В течение года был входящий НДС к распределению. Выручка появилась только в 4 квартале. Вся выручка без НДС. Регламентной операцией НДС к распределению программа распределила и учла в стоимость только НДС 4 квартала. Весь НДС предыдущих кварталов тех же контрагентов остался висеть по Д сч 19. (файл во вложении)
НДС.xls
Правильно ли получается, что НДС по кварталам, в которых выручки не было не берется к распределению? Что с ним в таком случае делать? Списывать?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.16.1)
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. НДС. Я неопытный в этом вопросе бухгалтер.
Организация на ОСНО. Открылась в 2017 году. В течение года был входящий НДС к распределению. Выручка появилась только в 4 квартале. Вся выручка без НДС. Регламентной операцией НДС к распределению программа распределила и учла в стоимость только НДС 4 квартала. Весь НДС предыдущих кварталов тех же контрагентов остался висеть по Д сч 19. (файл во вложении)
НДС.xls
Правильно ли получается, что НДС по кварталам, в которых выручки не было не берется к распределению? Что с ним в таком случае делать? Списывать?
Заранее спасибо откликнувшимся.
↧
После обновления 1С
После обновления 1С 8.3 бухгалтерия редакция 3.0.57.17, что-то произошло с ЗП одного сотрудника в августе месяце, пришлось все что касается ЗП перепровести, с ЗП все нормально, а вот со взносами по травматизму проблемка в размере 2 копеек. Конечно это копейки, но что делать, как вы поступаете в...
↧
Договор ГПХ (разовая работа) и среднесписочная численность
1С: Зарплата и Управление Персоналом (3.1)
Каким образом оформить в программе 1С:ЗУП работника по *договору ГПХ* (гражданско-правового характера), если у нас с ним *НЕ заключен длительный договор, т.е. оказание услуги и ее оплата происходит один раз, в один и тот же день. *
Например: Иванов...
↧
↧
Отпускные в ЗУП 3.1
Перешли в ЗУП 3.1 из программы где не предназначена выгрузка данных. Соответственно база с нуля. Теперь есть проблема начисления отпускных в 2018. Если сумму заработка за 2017 года еще можно ввести вручную , то что делать с данными где дни отработанные календарные, дни отработанные рабочие, зачем...
↧
По корректировке долга в 1С Бух
Подскажите плиз по следующему вопросу:
Организация передает Агенту товары на доставку. Агент доставляет товары, берет оплату с покупателя и перечисляет Организации за вычетом комиссии.
В 1С Бух готовлю следующие документы:
1. Отгрузка на имя Розничного покупателя (90.02.1 - 41.01 и 90.01.1 -...
↧
Проценты по займу от физлица в 6НДФЛ
Добрый день всем! Очень прошу помощи
1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0.57
Пытаюсь сделать так, что бы начисленные и выплаченные проценты по займу от физического лица (НЕ сотрудник) попали в отчет 6НДФЛ.
Мною проделаны следующие действия:
"Зарплата и кадры" - "Все документы по НДФЛ" - "Операция учета НДФЛ";
Заполнены закладки: "Доходы", "Исчислено по 13%..." , "Удержано по всем ставкам".
Перечислено по всем ставкам - заблокировано почему-то.
В итоге 2 НДФЛ по этому человеку формируется, а вот в 6НДФЛ никак не попадаю))))
Если кто-нибудь сталкивался очень прошу откликнуться
1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0.57
Пытаюсь сделать так, что бы начисленные и выплаченные проценты по займу от физического лица (НЕ сотрудник) попали в отчет 6НДФЛ.
Мною проделаны следующие действия:
"Зарплата и кадры" - "Все документы по НДФЛ" - "Операция учета НДФЛ";
Заполнены закладки: "Доходы", "Исчислено по 13%..." , "Удержано по всем ставкам".
Перечислено по всем ставкам - заблокировано почему-то.
В итоге 2 НДФЛ по этому человеку формируется, а вот в 6НДФЛ никак не попадаю))))
Если кто-нибудь сталкивался очень прошу откликнуться
↧
Сложный график-теоретический вопрос
Добрый день. Вопрос не столько по работе 1С, сколько по составлению графика в программе: я думаю алгоритм одинаков для любой программы, просто в 1С больше людей работают. В общем, такая проблема: магазин работает пн-пт с 10 до 19, сб, вс с 10 до 16. Продавец работает по графику 2/2. Можно ли как-то составить график, чтобы учесть оба условия-работу 2/2 и сокращенный день в сб, вс? Или только ручной правкой часов в выходные?
↧
↧
Пройдет ли декларация НДС из 1С с необновленными Книгами покупок-продаж?
Добрый день, заголовок темы краткий, поэтому сформулирован коряво.
Суть такова. Форма декларации по НДС за 4 кв считается, что не поменялась, однако 8 и 9 разделы-то формируются на основе Книг. И в обновленных конфигурациях в 8 и 9 разделах декларации изменения присутствуют (в Книге продаж - новые графы 3а и 3б(в большинстве случаев не заполняются), в Книге покупок поменялись 3 наименования граф).
Поэтому вопрос такой: кто-нибудь пробовал выгружать из 1С, в которой Книги не обновлены, декларацию и загружать в сторонние программы сдачи отчетности (СБИС, Астрал, итп)? Принимают ли эти системы при загрузке такой формат?
(вот например в 7.7 - в связи с ошибкой в 641 релизе многие советуют 640 - а там ведь книги еще старые? проходит декларация?)
Очень интересует, насколько критична необходимость обновления Книг в 1С для сдачи декларации через сторонние программы. Спасибо.
Суть такова. Форма декларации по НДС за 4 кв считается, что не поменялась, однако 8 и 9 разделы-то формируются на основе Книг. И в обновленных конфигурациях в 8 и 9 разделах декларации изменения присутствуют (в Книге продаж - новые графы 3а и 3б(в большинстве случаев не заполняются), в Книге покупок поменялись 3 наименования граф).
Поэтому вопрос такой: кто-нибудь пробовал выгружать из 1С, в которой Книги не обновлены, декларацию и загружать в сторонние программы сдачи отчетности (СБИС, Астрал, итп)? Принимают ли эти системы при загрузке такой формат?
(вот например в 7.7 - в связи с ошибкой в 641 релизе многие советуют 640 - а там ведь книги еще старые? проходит декларация?)
Очень интересует, насколько критична необходимость обновления Книг в 1С для сдачи декларации через сторонние программы. Спасибо.
↧
не закрывает месяц.
Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) платформа. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)
При закрытии месяца доходит до закрытия 20 счетов и появляется ошибка поле продукция не найдено. что это может быть?? :o![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: Безымянный11.jpg
Просмотров: 27
Размер: 28.7 Кб
ID: 60738]()
выгружал базу пересылал программисту у него закрывается. обновлял откатывал платформу не помогает.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) платформа. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)
При закрытии месяца доходит до закрытия 20 счетов и появляется ошибка поле продукция не найдено. что это может быть?? :o
выгружал базу пересылал программисту у него закрывается. обновлял откатывал платформу не помогает.
↧
Биллинг УНФ
Здравствуйте!Есть следующие вопросы по биллингу регулярных услуг
1.Почему то обработка выставление счетов по договорам обслуживания формирует счета-фактуры, но не выводит их на печать?У нас организация на УСН, но почему то бюджету, которому мы оказываем услуги, обязательно нужны...
↧